人人通空间-宁夏教育资源公共服务平台

吴忠市教育局

>网站首页>通知公告>内容详情

吴忠市师资培训中心2018年度部门决算公开情况说明

发布时间: 2019-09-27 16:26 发布单位: 吴忠市教育局 浏览量: 1588 【公开】

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《地方预决算公开操作规程》(财预2016〕143号)和吴忠市财政局《关于做好2018年度部门决算公开工作的通知(吴财函2019〕80号)有关法律、法规和文件的要求,现将我单位(含下属单位)2018年部门决算信息公开如下

一、单位概况

(一)部门职责

吴忠市师资培训中心是财务隶属于吴忠市教育局的事业单位,执行事业单位会计制度。主要职能有负责全市教师资格制度实施工作;指导全市教育系统专业技术职务聘任制度实施工作;负责市区各级各类学校教师管理、教育培训和学校师德建设工作;负责市区教育系统人才培训、开发、引进及交流工作。

(二)机构设置

吴忠市师资培训中心为吴忠市教育局所属二级预算单位,核定财政全额拨款预算事业编制26名,以专业技术岗位为主,配备专业技术人员不少于20名,后勤不能多于2名。

二、2018年度部门决算数据说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

2018收入总计3982127.76元。与2017相比,收入总计减少578109.31元,下降12.68%。主要原因是财政拨款收入减少

2018支出总计3982127.76元。与2017相比,支出总计减少578109.31元,下降12.68%。主要原因是减少开支

(二)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计3979300.54元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少577709.70元,下降12.68%

2018年度财政拨款支出总计3979300.54元。与2017年相比,财政拨款支出总计减少577709.70元,下降12.68%

(三)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2815362.20元,其中:财政拨款收入2812534.98元,占99.90%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;其他收入2827.22元,占0.10%

(四)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3854611.10元,其中:基本支出3854611.10元,占100%;项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出3851783.88元,占本年支出合计的99.93%。与2017年相比,财政拨款支出增加719315.83元,增长22.96%

2.财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出3851783.88元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出3132069.78元,占81.31%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出369838.40元,占9.60%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出238592.00元,占6.19%;医疗卫生与计划生育支出111283.70,元,占2.90%

3.财政拨款支出决算具体情况。2018年度财政拨款支出年初预算为3409309.01元,支出决算为3851783.88元,完成年初预算的112.98%。决算大于预算数的主要原因:教师进修支出增加

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3851783.88元,其中:人员经费2710534.98元,公用经费1141248.90元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2608898.98元,较2018年度年初预算数减少3797072.96元,降低59.27%,主要原因是退休2人;二、三、四季度房补未发;较2017年决算数增加319092.41元,增长13.94%

2.商品和服务支出1141248.90元,较2018年初预算数增加1039248.90元,增长1018.87%,主要原因是教师培训支出增加;较2017年决算数增加963123.42元,增长540.70%

3.对个人和家庭的补助101636.00元,较2018年初预算数减少2687.04元,降低2.58%,主要原因是生活补助减少;较2017年决算数减少562900元,降低84.71%

4.其他资本性支出0元,较2018年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是;较2017年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是

2.“三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:

2)公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是。其中: 国内接待费支出0元,主要用于。国(境)外接待费支出0元,主要用于。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

(八)2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:

(九)其他主要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2018年,本部门机关运行经费支出0元,比2017年增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:

2.政府采购情况说明

2018年,本单位政府采购预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算0元,完成年初预算的0%

3.国有资产占有使用情况说明

截止20181231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套。)

4.预算绩效管理工作开展情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2018年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0% 

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。其中,对0项目分别委托0第三方机构开展绩效评价。

2)以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开0项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,0项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为0元,执行数为0元,完成预算的0%

三、名词解释

1.本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

2.财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4.其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5.基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

7.人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8.日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9.“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

吴忠市师资培训中心   

2019年9月20日  

财政拨款收入支出决算表.XLS

收入决算表.XLS

收入支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.XLS

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.XLS

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.XLS

支出决算表.XLS



评论

还能输入140

用户评论

版权所有:宁夏回族自治区教育厅    技术支持:宁夏教育信息化管理中心 客户服务热线:0951-5559291   0951-5559148  
Copyright© 2020 nxeduyun.com. All rights reserved   宁ICP备16000125号   宁公网安备 64010602000493号 宁ICP备16000125号

经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。

当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。